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Como gerar movimento bancário (e5_tipodoc=VL) na baixa de títulos do tipo NCC ou RA

1º - Acesse a rotina "Baixas a Receber Manual(FINA070)";

2º - Pressione a tecla F12 para acessar os parâmetros/perguntas da rotina;

3º - Altere a pergunta/parâmetro "Gera Cheque p/ Adiantamento" para "Não";

4º - Faça a baixa do título do tipo NCC ou RA e o sistema irá gerar a movimentação bancária (E5_TIPODOC=VL).

 
 
 

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Inutilização cancelamento de nota.

Para excluí-las dentro da rotina de "exclusão de documento de saída", peço que ajuste o parâmetro MV_CANCNFE=.F. Em seguida é preciso configurar os parâmetros para modalidade 1-normal, devido a SEFAZ

 
 
 

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