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Faturamento (SIGAFAT) - Como aglutinar documentos de saída em um único documento de saída

Dúvida


Como aglutinas pedidos iguais de um mesmo cliente para gerar uma única nota de saída?


Ambiente


Brasil - Cross Segmentos - TOTVS Backoffice (Linha Protheus) - Faturamento (SIGAFAT) - Todas as Versões


Solução


Para que mais de um Pedido sejam aglutinados na NF, validar os seguintes campos de forma que contenham o mesmo valor, para que sejam efetivamente considerados similares e aglutinados:

Como aglutinar pedidos iguais de um mesmo cliente para gerar uma única nota de saída



- Tipo Pedido (C5_TIPO)


- Cliente (C5_CLIENTE)


- Loja do Cliente (C5_LOJACLI)

- Tipo Cliente (C5_TIPOCLI)

- Cliente Entrega (C5_CLIENT)


- Loja Entrega (C5_LOJAENT)

- Tipo Reajuste (C5_REAJUST)

- Condição Pagamento (C5_CONDPAG) [desde que seja diferente do Tipo 9, conforme faq em anexo]


- Vendedores (C5_VEND'x') (Todos os pedidos devem ter a mesma quantidade de vendedores, registrados os mesmos códigos, e nos mesmos campos)


- Tipo Frete (C5_TPFRETE)

- Transportadora (C5_TRANSP)


- ISS Incluso (C5_INCISS)


- Recolhe ISS (C5_RECISS)


- Fornecedor ISS (C5_FORNISS)


- Presença Com (C5_INDPRES)

Na preparação do documento, no browser da rotina MATA460A, selecione os pedidos que deverão ser aglutinados (checkbox), clique no botão "Prep. Doc's", selecione a pergunta "Aglut. Ped. Iguais ?" e deixe igual a "Sim", desta forma, o sistema gerará a uma única nota com os pedidos aglutinados.


Importante: Integrações com o Pedido de Venda


Pedidos gerados pelas integrações dos módulos GCT e TMK aglutinam Pedidos desde que as condições mencionadas acima sejam respeitadas .

O parâmetro MV_NUMITEN que controla quebra de itens por nota, precisa estar configurado com um valor que comporte a quantidade de itens de pedidos a faturar.


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